MUNICÍPIO DE ORLEANS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DESPESAS EMPENHADAS
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA:Maio / Junho de 2005
CONSOLIDADO
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO 
ATUALIZADA
(a)
No Bimestre
(b)
Até o Bimestre
(c)
No Bimestre
(d)
Até o Bimestre
(e)
%
(e/Total e)
%
(e/a)
SALDO
(a-e)
LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II
01 - Legislativa
84.618,15
281.382,32
600.000,00
518.000,00
84.618,15
236.617,68
236.617,68
2,87
2,87
031 - Ação Legislativa
84.618,15
281.382,32
600.000,00
518.000,00
84.618,15
236.617,68
236.617,68
2,87
2,87
04 - Administração
392.825,12
1.395.854,31
2.771.000,00
2.518.000,00
494.229,85
1.250.044,92
1.122.145,69
13,60
13,60
122 - Administração Geral
388.451,64
1.256.188,79
2.421.000,00
2.368.000,00
489.856,37
1.239.710,44
1.111.811,21
13,47
13,47
123 - Adminstração Financeira
4.373,48
139.665,52
350.000,00
150.000,00
4.373,48
10.334,48
10.334,48
0,13
0,13
06 - Segurança Pública
4.299,56
82.517,96
95.000,00
95.000,00
4.299,56
12.482,04
12.482,04
0,15
0,15
122 - Administração Geral
4.299,56
82.517,96
95.000,00
95.000,00
4.299,56
12.482,04
12.482,04
0,15
0,15
182 - Defesa Civil
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08 - Assistência Social
80.556,82
382.797,09
645.000,00
589.000,00
83.811,15
209.457,28
206.202,91
2,50
2,50
241 - Assitência ao Idoso
2.973,50
19.340,91
25.000,00
25.000,00
2.973,50
5.659,13
5.659,09
0,07
0,07
242 - Assitência ao Portador de Deficiência
1.287,00
25.853,00
28.000,00
28.000,00
1.287,00
2.147,00
2.147,00
0,03
0,03
243 - Assitência à Criança e ao Adolescente
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
244 - Assistência Comunitária
76.296,32
337.603,18
592.000,00
536.000,00
79.550,65
201.651,15
198.396,82
2,40
2,40
10 - Saúde
689.878,86
2.293.831,94
4.207.000,00
4.141.000,00
745.741,00
1.970.927,43
1.847.168,06
22,38
22,38
122 - Administração Geral
45.995,15
48.179,85
50.000,00
100.000,00
57.660,20
63.485,20
51.820,15
0,63
0,63
301 - Atenção Básica
164.744,40
451.976,38
965.000,00
965.000,00
166.117,40
518.396,62
513.023,62
6,22
6,22
302 - Assitência Hospitalar e Ambulatorial
478.801,51
1.758.754,63
3.152.000,00
3.036.000,00
521.625,60
1.383.966,69
1.277.245,37
15,48
15,48
305 - Vigilância Epidemiológica
337,80
34.921,08
40.000,00
40.000,00
337,80
5.078,92
5.078,92
0,06
0,06
12 - Educação
590.166,07
2.308.735,14
3.850.000,00
3.772.000,00
596.947,18
1.480.450,18
1.463.264,86
17,73
17,73
306 - Alimentação e Nutrição
35.727,25
117.144,62
180.000,00
180.000,00
40.180,75
67.308,89
62.855,38
0,76
0,76
361 - Ensino Fundamental
504.838,54
2.052.532,26
3.410.000,00
3.342.000,00
507.166,15
1.302.199,55
1.289.467,74
15,63
15,63
364 - Ensino Superior
12.855,00
17.145,00
40.000,00
30.000,00
12.855,00
12.855,00
12.855,00
0,16
0,16
365 - Educação Infantil
36.745,28
121.913,26
220.000,00
220.000,00
36.745,28
98.086,74
98.086,74
1,19
1,19
13 - Cultura
18.889,97
55.820,72
178.000,00
138.000,00
19.116,07
82.405,38
82.179,28
1,00
1,00
392 - Difusão Cultural
18.889,97
55.820,72
178.000,00
138.000,00
19.116,07
82.405,38
82.179,28
1,00
1,00
14 - Direitoos da Cidadania
13.335,14
51.276,27
174.000,00
79.000,00
13.335,14
27.723,73
27.723,73
0,34
0,34
243 - Assitência à Criança e ao Adolescente
13.335,14
51.276,27
174.000,00
79.000,00
13.335,14
27.723,73
27.723,73
0,34
0,34

MUNICÍPIO DE ORLEANS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DESPESAS EMPENHADAS
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA:Maio / Junho de 2005
CONSOLIDADO
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO 
ATUALIZADA
(a)
No Bimestre
(b)
Até o Bimestre
(c)
No Bimestre
(d)
Até o Bimestre
(e)
%
(e/Total e)
%
(e/a)
SALDO
(a-e)
LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II
15 - Urbanismo
469.949,99
939.180,66
1.985.000,00
1.816.000,00
469.923,99
876.859,34
876.819,34
10,62
10,62
451 - Infra-Estrutura Urbana
270.911,55
44.088,45
420.000,00
315.000,00
270.911,55
270.911,55
270.911,55
3,28
3,28
452 - Serviços Urbanos
199.038,44
895.092,21
1.565.000,00
1.501.000,00
199.012,44
605.947,79
605.907,79
7,34
7,34
512 - Saneamento Básico Urbano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 - Habitação
28.094,54
213.349,67
251.000,00
251.000,00
28.094,54
37.650,33
37.650,33
0,46
0,46
482 - Habitação Urbana
28.094,54
213.349,67
251.000,00
251.000,00
28.094,54
37.650,33
37.650,33
0,46
0,46
17 - Saneamento
187.758,22
900.506,75
1.365.000,00
1.365.000,00
198.856,33
618.788,96
464.493,25
5,63
5,63
122 - Administração Geral
0,00
1.000,00
19.000,00
19.000,00
0,00
18.000,00
18.000,00
0,22
0,22
512 - Saneamento Básico Urbano
187.758,22
899.506,75
1.346.000,00
1.346.000,00
198.856,33
600.788,96
446.493,25
5,41
5,41
544 - Recursos Hídricos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 - Gestão Ambiental
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
542 - Controle Ambiental
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 - Agricultura
253.367,07
209.398,21
613.000,00
528.000,00
263.316,75
329.545,79
318.601,79
3,86
3,86
606 - Extensão Rural
253.367,07
209.398,21
613.000,00
528.000,00
263.316,75
329.545,79
318.601,79
3,86
3,86
23 - Comércio e Serviços
4.800,00
21.200,00
67.000,00
26.000,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
0,06
0,06
695 - Turismo
4.800,00
21.200,00
67.000,00
26.000,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
0,06
0,06
26 - Transporte
840.107,25
1.176.984,92
1.350.000,00
2.365.000,00
835.041,30
1.188.648,39
1.188.015,08
14,40
14,40
453 - Transportes Coletivos Urbanos
14.910,00
5.090,00
20.000,00
20.000,00
14.910,00
14.910,00
14.910,00
0,18
0,18
782 - Transporte Rodoviário
825.197,25
1.171.894,92
1.330.000,00
2.345.000,00
820.131,30
1.173.738,39
1.173.105,08
14,22
14,22
27 - Desporto e Lazer
35.015,59
179.186,46
300.000,00
250.000,00
35.015,59
70.813,54
70.813,54
0,86
0,86
812 - Desporto Comunitário
35.015,59
179.186,46
300.000,00
250.000,00
35.015,59
70.813,54
70.813,54
0,86
0,86
28 - Encargos Especiais
101.793,16
316.539,22
610.000,00
610.000,00
101.793,16
293.460,78
293.460,78
3,56
3,56
843 - Serviço da Dívida Interna
61.793,16
281.262,62
500.000,00
500.000,00
61.793,16
218.737,38
218.737,38
2,65
2,65
845 - Transferências
40.000,00
35.276,60
110.000,00
110.000,00
40.000,00
74.723,40
74.723,40
0,91
0,91
99 - Reserva de Contingência
0,00
39.000,00
39.000,00
39.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
999 - Reserva de Contingência
0,00
39.000,00
39.000,00
39.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

MUNICÍPIO DE ORLEANS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DESPESAS EMPENHADAS
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA:Maio / Junho de 2005
CONSOLIDADO
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO 
ATUALIZADA
(a)
No Bimestre
(b)
Até o Bimestre
(c)
No Bimestre
(d)
Até o Bimestre
(e)
%
(e/Total e)
%
(e/a)
SALDO
(a-e)
LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II
Integrator - frmAnexoII
JOSÉLIO FLÁVIO BUSSOLO 
C.R.C.:7547/0
Técnico em Contabilidade
VALMIR JOSÉ BRATTI
Prefeito Municipal
TOTAL
3.795.455,51
10.847.561,64
19.100.000,00
19.100.000,00
3.978.939,76
8.690.675,77
8.252.438,36
0,00
0,43