MUNICÍPIO DE ORLEANS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DESPESAS EMPENHADAS
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA:Julho / Agosto de 2005
CONSOLIDADO
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO 
ATUALIZADA
(a)
No Bimestre
(b)
Até o Bimestre
(c)
No Bimestre
(d)
Até o Bimestre
(e)
%
(e/Total e)
%
(e/a)
SALDO
(a-e)
LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II
01 - Legislativa
83.273,28
198.109,04
600.000,00
518.000,00
83.273,28
319.890,96
319.890,96
2,92
2,92
031 - Ação Legislativa
83.273,28
198.109,04
600.000,00
518.000,00
83.273,28
319.890,96
319.890,96
2,92
2,92
04 - Administração
406.694,64
989.159,67
2.771.000,00
2.518.000,00
358.083,89
1.608.128,81
1.528.840,33
13,97
13,97
122 - Administração Geral
406.694,64
849.494,15
2.421.000,00
2.368.000,00
358.083,89
1.597.794,33
1.518.505,85
13,88
13,88
123 - Adminstração Financeira
0,00
139.665,52
350.000,00
150.000,00
0,00
10.334,48
10.334,48
0,09
0,09
06 - Segurança Pública
3.644,54
78.873,42
95.000,00
95.000,00
3.688,78
16.170,82
16.126,58
0,15
0,15
122 - Administração Geral
3.644,54
78.873,42
95.000,00
95.000,00
3.688,78
16.170,82
16.126,58
0,15
0,15
182 - Defesa Civil
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08 - Assistência Social
102.740,75
280.056,34
645.000,00
589.000,00
102.568,42
312.025,70
308.943,66
2,82
2,82
241 - Assitência ao Idoso
8.259,03
11.081,88
25.000,00
25.000,00
8.259,03
13.918,16
13.918,12
0,13
0,13
242 - Assitência ao Portador de Deficiência
720,00
25.133,00
28.000,00
28.000,00
1.080,00
3.227,00
2.867,00
0,03
0,03
243 - Assitência à Criança e ao Adolescente
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
244 - Assistência Comunitária
93.761,72
243.841,46
592.000,00
536.000,00
93.229,39
294.880,54
292.158,54
2,67
2,67
10 - Saúde
679.230,83
1.659.601,11
4.207.000,00
4.186.000,00
691.153,56
2.662.080,99
2.526.398,89
23,09
23,09
122 - Administração Geral
37.961,75
10.218,10
50.000,00
100.000,00
43.900,00
107.385,20
89.781,90
0,82
0,82
301 - Atenção Básica
201.902,39
295.073,99
965.000,00
1.010.000,00
196.529,39
714.926,01
714.926,01
6,53
6,53
302 - Assitência Hospitalar e Ambulatorial
436.789,14
1.321.965,49
3.152.000,00
3.036.000,00
448.146,62
1.832.113,31
1.714.034,51
15,67
15,67
305 - Vigilância Epidemiológica
2.577,55
32.343,53
40.000,00
40.000,00
2.577,55
7.656,47
7.656,47
0,07
0,07
12 - Educação
541.987,56
1.766.747,58
3.850.000,00
3.772.000,00
535.256,52
2.015.706,70
2.005.252,42
18,33
18,33
306 - Alimentação e Nutrição
14.654,73
102.489,89
180.000,00
180.000,00
10.201,23
77.510,12
77.510,11
0,71
0,71
361 - Ensino Fundamental
483.290,62
1.569.241,64
3.410.000,00
3.342.000,00
481.013,08
1.783.212,63
1.772.758,36
16,20
16,20
364 - Ensino Superior
4.285,00
12.860,00
40.000,00
30.000,00
4.285,00
17.140,00
17.140,00
0,16
0,16
365 - Educação Infantil
39.757,21
82.156,05
220.000,00
220.000,00
39.757,21
137.843,95
137.843,95
1,26
1,26
13 - Cultura
44.348,62
11.472,10
178.000,00
138.000,00
44.491,31
126.896,69
126.527,90
1,16
1,16
392 - Difusão Cultural
44.348,62
11.472,10
178.000,00
138.000,00
44.491,31
126.896,69
126.527,90
1,16
1,16
14 - Direitoos da Cidadania
13.467,34
37.808,93
174.000,00
79.000,00
13.467,34
41.191,07
41.191,07
0,38
0,38
243 - Assitência à Criança e ao Adolescente
13.467,34
37.808,93
174.000,00
79.000,00
13.467,34
41.191,07
41.191,07
0,38
0,38

MUNICÍPIO DE ORLEANS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DESPESAS EMPENHADAS
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA:Julho / Agosto de 2005
CONSOLIDADO
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO 
ATUALIZADA
(a)
No Bimestre
(b)
Até o Bimestre
(c)
No Bimestre
(d)
Até o Bimestre
(e)
%
(e/Total e)
%
(e/a)
SALDO
(a-e)
LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II
15 - Urbanismo
216.916,63
722.264,03
1.985.000,00
1.816.000,00
254.987,51
1.131.846,85
1.093.735,97
10,00
10,00
451 - Infra-Estrutura Urbana
3.000,00
41.088,45
420.000,00
315.000,00
3.000,00
273.911,55
273.911,55
2,50
2,50
452 - Serviços Urbanos
213.916,63
681.175,58
1.565.000,00
1.501.000,00
251.987,51
857.935,30
819.824,42
7,49
7,49
512 - Saneamento Básico Urbano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 - Habitação
17.307,62
196.042,05
251.000,00
251.000,00
17.307,62
54.957,95
54.957,95
0,50
0,50
482 - Habitação Urbana
17.307,62
196.042,05
251.000,00
251.000,00
17.307,62
54.957,95
54.957,95
0,50
0,50
17 - Saneamento
191.866,04
708.640,71
1.365.000,00
1.365.000,00
202.026,82
820.815,78
656.359,29
6,00
6,00
122 - Administração Geral
0,00
1.000,00
19.000,00
19.000,00
0,00
18.000,00
18.000,00
0,16
0,16
512 - Saneamento Básico Urbano
191.866,04
707.640,71
1.346.000,00
1.346.000,00
202.026,82
802.815,78
638.359,29
5,83
5,83
544 - Recursos Hídricos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 - Gestão Ambiental
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
542 - Controle Ambiental
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 - Agricultura
49.455,93
159.942,28
613.000,00
528.000,00
46.471,93
376.017,72
368.057,72
3,36
3,36
606 - Extensão Rural
49.455,93
159.942,28
613.000,00
528.000,00
46.471,93
376.017,72
368.057,72
3,36
3,36
23 - Comércio e Serviços
2.000,00
19.200,00
67.000,00
26.000,00
2.000,00
6.800,00
6.800,00
0,06
0,06
695 - Turismo
2.000,00
19.200,00
67.000,00
26.000,00
2.000,00
6.800,00
6.800,00
0,06
0,06
26 - Transporte
238.575,42
893.409,50
1.350.000,00
2.320.000,00
249.793,60
1.438.441,99
1.426.590,50
13,04
13,04
453 - Transportes Coletivos Urbanos
0,00
5.090,00
20.000,00
20.000,00
0,00
14.910,00
14.910,00
0,14
0,14
782 - Transporte Rodoviário
238.575,42
888.319,50
1.330.000,00
2.300.000,00
249.793,60
1.423.531,99
1.411.680,50
12,90
12,90
27 - Desporto e Lazer
34.802,05
144.384,41
300.000,00
250.000,00
34.802,05
105.615,59
105.615,59
0,97
0,97
812 - Desporto Comunitário
34.802,05
144.384,41
300.000,00
250.000,00
34.802,05
105.615,59
105.615,59
0,97
0,97
28 - Encargos Especiais
62.707,60
253.831,62
610.000,00
610.000,00
62.707,60
356.168,38
356.168,38
3,26
3,26
843 - Serviço da Dívida Interna
47.707,60
233.555,02
500.000,00
500.000,00
47.707,60
266.444,98
266.444,98
2,44
2,44
845 - Transferências
15.000,00
20.276,60
110.000,00
110.000,00
15.000,00
89.723,40
89.723,40
0,82
0,82
99 - Reserva de Contingência
0,00
39.000,00
39.000,00
39.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
999 - Reserva de Contingência
0,00
39.000,00
39.000,00
39.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

MUNICÍPIO DE ORLEANS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DESPESAS EMPENHADAS
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA:Julho / Agosto de 2005
CONSOLIDADO
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO 
ATUALIZADA
(a)
No Bimestre
(b)
Até o Bimestre
(c)
No Bimestre
(d)
Até o Bimestre
(e)
%
(e/Total e)
%
(e/a)
SALDO
(a-e)
LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II
Integrator - frmAnexoII
JOSÉLIO FLÁVIO BUSSOLO 
C.R.C.:7547/0
Técnico em Contabilidade
VALMIR JOSÉ BRATTI
Prefeito Municipal
TOTAL
2.689.018,85
8.158.542,79
19.100.000,00
19.100.000,00
2.702.080,23
11.392.756,00
10.941.457,21
0,00
0,57