MUNICÍPIO DE ORLEANS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DESPESAS EMPENHADAS
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA:Setembro / Outubro de 2005
CONSOLIDADO
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO 
ATUALIZADA
(a)
No Bimestre
(b)
Até o Bimestre
(c)
No Bimestre
(d)
Até o Bimestre
(e)
%
(e/Total e)
%
(e/a)
SALDO
(a-e)
LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II
01 - Legislativa
83.685,51
114.423,53
600.000,00
518.000,00
83.685,51
403.576,47
403.576,47
2,91
2,91
031 - Ação Legislativa
83.685,51
114.423,53
600.000,00
518.000,00
83.685,51
403.576,47
403.576,47
2,91
2,91
04 - Administração
430.514,50
618.645,17
2.771.000,00
2.578.000,00
404.899,55
2.013.028,36
1.959.354,83
14,12
14,12
122 - Administração Geral
430.514,50
478.979,65
2.421.000,00
2.428.000,00
404.899,55
2.002.693,88
1.949.020,35
14,04
14,04
123 - Adminstração Financeira
0,00
139.665,52
350.000,00
150.000,00
0,00
10.334,48
10.334,48
0,07
0,07
06 - Segurança Pública
3.613,20
75.260,22
95.000,00
95.000,00
3.568,96
19.739,78
19.739,78
0,14
0,14
122 - Administração Geral
3.613,20
75.260,22
95.000,00
95.000,00
3.568,96
19.739,78
19.739,78
0,14
0,14
182 - Defesa Civil
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08 - Assistência Social
97.061,77
180.994,57
645.000,00
587.000,00
113.038,49
425.064,19
406.005,43
2,93
2,93
241 - Assitência ao Idoso
8.541,49
2.540,39
25.000,00
25.000,00
8.565,49
22.483,65
22.459,61
0,16
0,16
242 - Assitência ao Portador de Deficiência
2.976,80
22.156,20
28.000,00
28.000,00
2.616,80
5.843,80
5.843,80
0,04
0,04
243 - Assitência à Criança e ao Adolescente
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
244 - Assistência Comunitária
85.543,48
156.297,98
592.000,00
534.000,00
101.856,20
396.736,74
377.702,02
2,72
2,72
10 - Saúde
710.410,50
894.190,61
4.207.000,00
4.131.000,00
780.861,02
3.442.942,01
3.236.809,39
23,32
23,32
122 - Administração Geral
1.851,00
8.367,10
50.000,00
100.000,00
-200,00
107.185,20
91.632,90
0,66
0,66
301 - Atenção Básica
206.376,49
88.697,50
965.000,00
1.010.000,00
206.376,49
921.302,50
921.302,50
6,64
6,64
302 - Assitência Hospitalar e Ambulatorial
501.994,38
764.971,11
3.152.000,00
2.981.000,00
574.495,90
2.406.609,21
2.216.028,89
15,97
15,97
305 - Vigilância Epidemiológica
188,63
32.154,90
40.000,00
40.000,00
188,63
7.845,10
7.845,10
0,06
0,06
12 - Educação
626.306,05
1.466.691,53
3.850.000,00
4.098.250,00
719.018,77
2.734.725,47
2.631.558,47
18,96
18,96
306 - Alimentação e Nutrição
21.751,84
55.738,05
180.000,00
155.000,00
38.991,40
116.501,52
99.261,95
0,72
0,72
361 - Ensino Fundamental
557.212,78
1.309.528,86
3.410.000,00
3.639.500,00
632.685,94
2.415.898,57
2.329.971,14
16,79
16,79
364 - Ensino Superior
8.570,00
4.290,00
40.000,00
30.000,00
8.570,00
25.710,00
25.710,00
0,19
0,19
365 - Educação Infantil
38.771,43
97.134,62
220.000,00
273.750,00
38.771,43
176.615,38
176.615,38
1,27
1,27
13 - Cultura
8.512,57
2.959,53
178.000,00
138.000,00
8.143,78
135.040,47
135.040,47
0,97
0,97
392 - Difusão Cultural
8.512,57
2.959,53
178.000,00
138.000,00
8.143,78
135.040,47
135.040,47
0,97
0,97
14 - Direitoos da Cidadania
14.322,53
23.486,40
174.000,00
79.000,00
14.322,53
55.513,60
55.513,60
0,40
0,40
243 - Assitência à Criança e ao Adolescente
14.322,53
23.486,40
174.000,00
79.000,00
14.322,53
55.513,60
55.513,60
0,40
0,40

MUNICÍPIO DE ORLEANS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DESPESAS EMPENHADAS
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA:Setembro / Outubro de 2005
CONSOLIDADO
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO 
ATUALIZADA
(a)
No Bimestre
(b)
Até o Bimestre
(c)
No Bimestre
(d)
Até o Bimestre
(e)
%
(e/Total e)
%
(e/a)
SALDO
(a-e)
LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II
15 - Urbanismo
247.254,42
475.009,61
1.985.000,00
1.816.000,00
283.686,04
1.415.532,89
1.340.990,39
9,66
9,66
451 - Infra-Estrutura Urbana
19.249,00
21.839,45
420.000,00
315.000,00
77.931,00
351.842,55
293.160,55
2,11
2,11
452 - Serviços Urbanos
228.005,42
453.170,16
1.565.000,00
1.501.000,00
205.755,04
1.063.690,34
1.047.829,84
7,55
7,55
512 - Saneamento Básico Urbano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 - Habitação
20.218,01
175.824,04
251.000,00
251.000,00
20.218,01
75.175,96
75.175,96
0,54
0,54
482 - Habitação Urbana
20.218,01
175.824,04
251.000,00
251.000,00
20.218,01
75.175,96
75.175,96
0,54
0,54
17 - Saneamento
203.636,56
505.004,15
1.365.000,00
1.365.000,00
153.032,35
973.848,13
859.995,85
6,20
6,20
122 - Administração Geral
0,00
1.000,00
19.000,00
19.000,00
0,00
18.000,00
18.000,00
0,13
0,13
512 - Saneamento Básico Urbano
203.636,56
504.004,15
1.346.000,00
1.346.000,00
153.032,35
955.848,13
841.995,85
6,07
6,07
544 - Recursos Hídricos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 - Gestão Ambiental
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
542 - Controle Ambiental
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 - Agricultura
58.151,78
88.790,50
613.000,00
515.000,00
61.913,78
437.931,50
426.209,50
3,07
3,07
606 - Extensão Rural
58.151,78
88.790,50
613.000,00
515.000,00
61.913,78
437.931,50
426.209,50
3,07
3,07
23 - Comércio e Serviços
8.800,00
1.400,00
67.000,00
17.000,00
8.800,00
15.600,00
15.600,00
0,11
0,11
695 - Turismo
8.800,00
1.400,00
67.000,00
17.000,00
8.800,00
15.600,00
15.600,00
0,11
0,11
26 - Transporte
332.417,28
343.742,22
1.350.000,00
2.102.750,00
374.471,60
1.812.913,59
1.759.007,78
12,68
12,68
453 - Transportes Coletivos Urbanos
0,00
5.090,00
20.000,00
20.000,00
0,00
14.910,00
14.910,00
0,11
0,11
782 - Transporte Rodoviário
332.417,28
338.652,22
1.330.000,00
2.082.750,00
374.471,60
1.798.003,59
1.744.097,78
12,57
12,57
27 - Desporto e Lazer
26.077,03
118.307,38
300.000,00
250.000,00
26.077,03
131.692,62
131.692,62
0,95
0,95
812 - Desporto Comunitário
26.077,03
118.307,38
300.000,00
250.000,00
26.077,03
131.692,62
131.692,62
0,95
0,95
28 - Encargos Especiais
65.264,78
98.566,84
610.000,00
520.000,00
65.264,78
421.433,16
421.433,16
3,04
3,04
843 - Serviço da Dívida Interna
51.264,78
92.290,24
500.000,00
410.000,00
51.264,78
317.709,76
317.709,76
2,29
2,29
845 - Transferências
14.000,00
6.276,60
110.000,00
110.000,00
14.000,00
103.723,40
103.723,40
0,75
0,75
99 - Reserva de Contingência
0,00
39.000,00
39.000,00
39.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
999 - Reserva de Contingência
0,00
39.000,00
39.000,00
39.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

MUNICÍPIO DE ORLEANS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DESPESAS EMPENHADAS
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA:Setembro / Outubro de 2005
CONSOLIDADO
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO 
ATUALIZADA
(a)
No Bimestre
(b)
Até o Bimestre
(c)
No Bimestre
(d)
Até o Bimestre
(e)
%
(e/Total e)
%
(e/a)
SALDO
(a-e)
LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II
Integrator - frmAnexoII
JOSÉLIO FLÁVIO BUSSOLO 
C.R.C.:7547/0
Técnico em Contabilidade
VALMIR JOSÉ BRATTI
Prefeito Municipal
TOTAL
2.936.246,49
5.222.296,30
19.100.000,00
19.100.000,00
3.121.002,20
14.513.758,20
13.877.703,70
0,00
0,73