MUNICÍPIO DE ORLEANS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DESPESAS EMPENHADAS
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA:Novembro / Dezembro de 2005
CONSOLIDADO
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO 
ATUALIZADA
(a)
No Bimestre
(b)
Até o Bimestre
(c)
No Bimestre
(d)
Até o Bimestre
(e)
%
(e/Total e)
%
(e/a)
SALDO
(a-e)
LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II
01 - Legislativa
91.923,53
22.500,00
600.000,00
518.000,00
91.923,53
495.500,00
495.500,00
2,81
2,81
031 - Ação Legislativa
91.923,53
22.500,00
600.000,00
518.000,00
91.923,53
495.500,00
495.500,00
2,81
2,81
04 - Administração
467.863,48
158.842,02
2.771.000,00
2.586.060,33
414.189,95
2.427.218,31
2.427.218,31
13,76
13,76
122 - Administração Geral
467.863,48
128.842,02
2.421.000,00
2.545.725,85
414.189,95
2.416.883,83
2.416.883,83
13,70
13,70
123 - Adminstração Financeira
0,00
30.000,00
350.000,00
40.334,48
0,00
10.334,48
10.334,48
0,06
0,06
06 - Segurança Pública
2.718,93
72.541,29
95.000,00
95.000,00
2.718,93
22.458,71
22.458,71
0,13
0,13
122 - Administração Geral
2.718,93
72.541,29
95.000,00
95.000,00
2.718,93
22.458,71
22.458,71
0,13
0,13
182 - Defesa Civil
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08 - Assistência Social
141.586,84
56.407,73
645.000,00
604.000,00
122.528,08
547.592,27
547.592,27
3,10
3,10
241 - Assitência ao Idoso
3.685,22
4.855,17
25.000,00
31.000,00
3.661,18
26.144,83
26.144,83
0,15
0,15
242 - Assitência ao Portador de Deficiência
1.080,00
16.076,20
28.000,00
23.000,00
1.080,00
6.923,80
6.923,80
0,04
0,04
243 - Assitência à Criança e ao Adolescente
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
244 - Assistência Comunitária
136.821,62
35.476,36
592.000,00
550.000,00
117.786,90
514.523,64
514.523,64
2,92
2,92
10 - Saúde
884.364,89
294.955,36
4.207.000,00
4.416.129,64
678.232,27
4.121.174,28
4.121.174,28
23,35
23,35
122 - Administração Geral
24.875,50
-3.508,40
50.000,00
113.000,00
9.323,20
116.508,40
116.508,40
0,66
0,66
301 - Atenção Básica
287.549,69
46.147,81
965.000,00
1.255.000,00
287.549,69
1.208.852,19
1.208.852,19
6,85
6,85
302 - Assitência Hospitalar e Ambulatorial
568.660,40
249.399,85
3.152.000,00
3.034.089,14
378.080,08
2.784.689,29
2.784.689,29
15,78
15,78
305 - Vigilância Epidemiológica
3.279,30
2.916,10
40.000,00
14.040,50
3.279,30
11.124,40
11.124,40
0,06
0,06
12 - Educação
1.148.092,67
172.861,64
3.850.000,00
3.952.512,78
1.044.925,67
3.779.651,14
3.779.651,14
21,42
21,42
306 - Alimentação e Nutrição
25.579,30
665,04
180.000,00
125.506,29
8.339,73
124.841,25
124.841,25
0,71
0,71
361 - Ensino Fundamental
1.056.529,11
156.756,24
3.410.000,00
3.543.256,49
970.601,68
3.386.500,25
3.386.500,25
19,19
19,19
364 - Ensino Superior
4.285,00
5,00
40.000,00
30.000,00
4.285,00
29.995,00
29.995,00
0,17
0,17
365 - Educação Infantil
61.699,26
15.435,36
220.000,00
253.750,00
61.699,26
238.314,64
238.314,64
1,35
1,35
13 - Cultura
0,00
2.959,53
178.000,00
138.000,00
0,00
135.040,47
135.040,47
0,77
0,77
392 - Difusão Cultural
0,00
2.959,53
178.000,00
138.000,00
0,00
135.040,47
135.040,47
0,77
0,77
14 - Direitoos da Cidadania
14.842,06
23.144,34
174.000,00
93.500,00
14.842,06
70.355,66
70.355,66
0,40
0,40
243 - Assitência à Criança e ao Adolescente
14.842,06
23.144,34
174.000,00
93.500,00
14.842,06
70.355,66
70.355,66
0,40
0,40

MUNICÍPIO DE ORLEANS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DESPESAS EMPENHADAS
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA:Novembro / Dezembro de 2005
CONSOLIDADO
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO 
ATUALIZADA
(a)
No Bimestre
(b)
Até o Bimestre
(c)
No Bimestre
(d)
Até o Bimestre
(e)
%
(e/Total e)
%
(e/a)
SALDO
(a-e)
LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II
15 - Urbanismo
327.885,83
19.046,33
1.985.000,00
1.687.922,55
270.793,33
1.686.326,22
1.668.876,22
9,46
9,46
451 - Infra-Estrutura Urbana
28.862,20
-100.100,20
420.000,00
221.922,55
-12.369,80
339.472,75
322.022,75
1,82
1,82
452 - Serviços Urbanos
299.023,63
119.146,53
1.565.000,00
1.466.000,00
283.163,13
1.346.853,47
1.346.853,47
7,63
7,63
512 - Saneamento Básico Urbano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 - Habitação
35.686,50
42.000,00
251.000,00
152.862,46
35.686,50
110.862,46
110.862,46
0,63
0,63
482 - Habitação Urbana
35.686,50
42.000,00
251.000,00
152.862,46
35.686,50
110.862,46
110.862,46
0,63
0,63
17 - Saneamento
296.225,03
208.779,12
1.365.000,00
1.365.000,00
182.372,75
1.156.220,88
1.156.220,88
6,55
6,55
122 - Administração Geral
-2.025,64
3.025,64
19.000,00
19.000,00
-2.025,64
15.974,36
15.974,36
0,09
0,09
512 - Saneamento Básico Urbano
298.250,67
205.753,48
1.346.000,00
1.346.000,00
184.398,39
1.140.246,52
1.140.246,52
6,46
6,46
544 - Recursos Hídricos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 - Gestão Ambiental
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
542 - Controle Ambiental
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 - Agricultura
85.819,90
24.690,01
613.000,00
536.719,41
74.097,90
512.029,40
512.029,40
2,90
2,90
606 - Extensão Rural
85.819,90
24.690,01
613.000,00
536.719,41
74.097,90
512.029,40
512.029,40
2,90
2,90
23 - Comércio e Serviços
0,00
1.400,00
67.000,00
17.000,00
0,00
15.600,00
15.600,00
0,09
0,09
695 - Turismo
0,00
1.400,00
67.000,00
17.000,00
0,00
15.600,00
15.600,00
0,09
0,09
26 - Transporte
195.882,83
210.769,39
1.350.000,00
2.165.660,00
159.920,89
1.972.834,48
1.954.890,61
11,08
11,08
453 - Transportes Coletivos Urbanos
0,00
42.000,00
20.000,00
56.910,00
0,00
14.910,00
14.910,00
0,08
0,08
782 - Transporte Rodoviário
195.882,83
168.769,39
1.330.000,00
2.108.750,00
159.920,89
1.957.924,48
1.939.980,61
10,99
10,99
27 - Desporto e Lazer
28.152,04
97.735,93
300.000,00
257.580,59
28.152,04
159.844,66
159.844,66
0,91
0,91
812 - Desporto Comunitário
28.152,04
97.735,93
300.000,00
257.580,59
28.152,04
159.844,66
159.844,66
0,91
0,91
28 - Encargos Especiais
47.243,22
6.375,86
610.000,00
475.052,24
47.243,22
468.676,38
468.676,38
2,66
2,66
843 - Serviço da Dívida Interna
22.030,79
6.375,86
500.000,00
346.116,41
22.030,79
339.740,55
339.740,55
1,93
1,93
845 - Transferências
25.212,43
0,00
110.000,00
128.935,83
25.212,43
128.935,83
128.935,83
0,73
0,73
99 - Reserva de Contingência
0,00
39.000,00
39.000,00
39.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
999 - Reserva de Contingência
0,00
39.000,00
39.000,00
39.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

MUNICÍPIO DE ORLEANS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DESPESAS EMPENHADAS
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA:Novembro / Dezembro de 2005
CONSOLIDADO
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO 
ATUALIZADA
(a)
No Bimestre
(b)
Até o Bimestre
(c)
No Bimestre
(d)
Até o Bimestre
(e)
%
(e/Total e)
%
(e/a)
SALDO
(a-e)
LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II
Integrator - frmAnexoII
JOSÉLIO FLÁVIO BUSSOLO 
C.R.C.:7547/0
Técnico em Contabilidade
VALMIR JOSÉ BRATTI
Prefeito Municipal
TOTAL
3.768.287,75
1.454.008,55
19.100.000,00
19.100.000,00
3.167.627,12
17.681.385,32
17.645.991,45
0,00
0,92